中共汾西县纪律检查委员会2019年度部门决算公开

来源:汾西县纪委监委 发布时间:[2020-11-19 16:40]

第一部分  概况

一、本部门职责

我单位属共产党机关,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作,认真做好监督执纪监察;按照干部管理权限,对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定,对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置情况

根据上述职责,我委执行行政单位的会计制度。内设13个科室(其中:10个公务员科室,3个事业科室)、8个纪检监察组和巡察办。目前,编制98名,其中:行政人员64名,事业人员34名;实有人数84人,其中:行政人员51人,事业人员33人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1295.1万元、支出总计1295.1万元。与2018年相比,收入总计增加626.17万元,增长93.61%,支出总计增加626.17万元,增长93.61%。主要原因是人员调标增资及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1255.03万元,其中:财政拨款收入1255.03万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1195.17万元,其中:基本支出948.44万元,占比79.36%;项目支出246.73万元,占比20.64%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1295.1万元、支出总计1295.1万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加626.17万元,增长93.61%,财政拨款支出总计增加626.17万元,增长93.61%,主要原因是人员调标增资及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1195.17万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加567.14万元,增长90.31%。主要原因是人员调标增资及项目经费增加。其中,人员经费789.39万元,占比66.05%,日常公用经费159.05万元,占比13.31%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1195.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出990.23万元,占82.85%,科学技术(类)支出4万元,占.33%,社会保障和就业(类)支出94.46万元,占7.90%,卫生健康(类)支出33.85万元,占2.83%,农林水(类)支出4.88万元,占0.41%,住房保障(类)支出62.95万元,占5.27%,其他支出4.8万元,占0.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,

一般公共服务支出年初预算837.22万元,支出决算990.23万元,完成年初预算的118.28%,用于纪检监察事务方面的支出,较2018年决算增加372.33万元,增长60.26%,主要原因是信访接待大厅修缮工程、专网覆盖经费、巡察办办公室装修、购置办公用品、

专网覆盖经费、巡察经费、帮扶经费及人员增加支出加大。

科学技术支出年初预算20万元,支出决算4万元,完成年初预算的20%,用于一网多平台建设经费方面的支出,较2018年减少2万元,下降33.33%,主要原因是今年支付4万元后,我委不再占用使用一网多平台。

社会保障就业支出年初预算94.46万元,支出决算94.46万元,完成年初预算的100%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、

财政对其他社会保险基金的补助,较2018年决算增加94.46万元,增长100%,主要原因是2019年财政对职工养老保险补助部分纳入单位缴纳。

卫生健康支出年初预算33.85万元,支出决算33.85万元,完成年初预算的100%,用于财政对职工基本医疗保险基金的补助,较2018年决算增加33.85万元,增长100%,主要原因是2019年财政对职工基本医疗保险基金的补助部分纳入单位缴纳。

农林水支出年初预算7.72万元,支出决算4.88万元,完成年初预算的63.24%,用于脱贫攻坚扶贫人员下乡补助。较2018年决算增加0.77万元,增长18.61%,主要原因扶贫人员人员增加、下乡补助标准提高。

住房保障支出年初预算62.95万元,支出决算62.95万元,完成年初预算的100%,用于财政对单位人员住房公积金方面的支出。较2018年决算增加62.95万元,增长100%,主要原因2019年财政将住房公积金单位部分纳入单位缴纳。

其他支出年初预算0万元,支出决算4.8万元,年初无预算,用于财政对单位人员目标责任考核奖金方面的支出。较2018年决算增加4.8万元,增长100%,主要原因2019年目标责任考核奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出948.44万元,其中:人员经费159.05万元,主要包括工资福利支出788.63万元,对个人和家庭的补助0.76万元:公用经费159.05万元,主要包括商品和服务支出 155.87万元,资本性支出3.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为18.74万元,完成预算的74.96%,比上年减少8.96万元,下降32.09%,原因是:厉行节约,“三公”经费压缩开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算4.65万元,占比24.81%,比上年减少0.13万元,下降2.71%;公务接待费支出决算14.09万元,占比75.19%,比上年减少8.73万元,下降38.25%。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出决算4.65万元,其中:公务用车运行维护费4.65万元,占比24.81%,比上年减少0.13万元,下降2.71%;原因是公车改革,“三公”经费压缩开支。公车保有量2辆,属执法执勤用车。

公务接待费支出决算14.09万元,占比75.19%,比上年减少8.73万元,下降38.25%。原因是接待上级巡察组检查次数减少,2019共接待29批次,1174人。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出159.05万元,比2018年减少68.38万元,降低30.07%。主要原因是:厉行节约,厉行节约按照上级规定压减一般性支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额60.2万元,其中:政府采购货物支出60.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款61.23万元。

严格按绩效管理要求,根据预算绩效管理要求,对实行绩效目标管理的项目全部实行申报,跟踪,自评,绩效目标预算执行及时、有效,绩效目标得到较好的体现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐步规范、科学合理。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:/uploads/soft/201224/19_1605514671.XLS